| Abril | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07-05-2015 | | Otros gastos menores a 3 UTM, Gastos Menores del mes de Abril | | | pesos | 5.720.228 | | | | | | |  | | |
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| 24-03-2015 | Resolución LT N° 002/2015 | Servicios de publicación en revista de calidad ISI | 24-03-2015 | 24-03-2015 | dólar | 3.000,00 | Springer | | | | | |  | | |
| 24-03-2015 | Resolución LT N° 003/2015 | Servicios de publicación en revista de calidad ISI | 24-03-2015 | 24-03-2015 | dólar | 1.350,00 | Public Library of Science | | | | | |  | | |
| 09-04-2015 | Resolución LT N° 004/2015 | Adquisición de reactivos químicos necesarios para el analisis de su efecto molecular en plantas vegetales | 09-04-2015 | 09-04-2015 | dólar | 420,00 | Microsource Discovery Systems inc | | | | | |  | | |
| 09-04-2015 | Resolución LT N° 005/2015 | Adquisición de reactivos químicos necesarios para el analisis de su efecto molecular en plantas vegetales | 09-04-2015 | 09-04-2015 | dólar | 880,00 | Life Chemical Inc | | | | | |  | | |
| 10-04-2015 | Resolución LT N° 008/2015 | Contratar servicios de secuenciación para 10 muestras de amplicones | 10-04-2015 | 10-04-2015 | dólar | 1.000,00 | Molecular Research. | | | | | |  | | |
| 15-04-2015 | Resolución LT N° 009/2015 | Contratación de revisión de manuscritos científicos. | 15-04-2015 | 15-04-2015 | dólar | 1.352,00 | American Journal Expert | | | | | |  | | |
| 15-04-2015 | Resolución LT N° 010/2015 | Adquisición de un kit de Elisa para netrina 1(NTN 1) de 96 pocillos para uso en determinación de proteínas específicas | 15-04-2015 | 15-04-2015 | Dólar | 653,00 | Interprise USA corporation | | | | | |  | | |
| 15-04-2015 | Resolución LT N° 011/2015 | Contratación de servicios de secuenciación para 10 muestras de amplicones para caracteerización de poblaciones bacterianas | 15-04-2015 | 15-04-2015 | dólar | 1.179,00 | Duke University Genome Sequencing | | | | | |  | | |
| 15-04-2015 | Resolución LT N° 012/2015 | Contratar servicios de secuenciación genomica mediante tecnología PE Hiseq2000 de Illumina y ensambre de novo. | 15-04-2015 | 15-04-2015 | dólar | 228,00 | Macrogen Inc | | | | | |  | | |
| 16-04-2015 | Resolución LT N° 013/2015 | Contratación de servicios de secuenciación de genomas bacterianos de austrolevias charrúas | 16-04-2015 | 16-04-2015 | dólar | 6.082,00 | Duke University Genome Sequencing | | | | | |  | | |
| 16-04-2015 | Resolución LT N° 014/2015 | Contratar servicios de secuenciación, purificación por PCR y preparación de ADN. | 16-04-2015 | 16-04-2015 | Dólar | 1.000,00 | Macrogen Inc | | | | | |  | | |
| 20-01-2015 | Resolucion Exenta MP N° 49/2015 | Adquisición de cortinas Roller Sunscreen | 20-01-2015 | 20-01-2015 | dólar | 430.334 | Feltrex S.A | | | | 92819000-5 | |  | | |
| 24-03-2015 | Resolucion Exenta MP N° 131/2015 | Trabajos de modificaciones en diferentes lugares de uso de los alumnos con capacidades diferentes de esta unidad académica | 24-03-2015 | 24-03-2015 | pesos | 547.400 | Rene luis Jofre Jopia | | | | 4464794-k | |  | | |
| 01-04-2015 | 2015044416 | Doc.Pago #15006908 Rut:0106093598 Pago Con Proyecto Inach Rt_07-12 Dra. Jennifer Alcaino (Publicacion De Articulo Cientifico) | 01-04-2015 | 01-04-2015 | pesos | 1.033.946 | Alcaíno Gorman Jennifer Cecilia | | | | 106093598 | | | | |
| 06-04-2015 | 2015045109 | Doc.Pago #15007133 Rut:076012138k Cancela Exhibicion Capsulas Ciencia Para Todos | 06-04-2015 | 06-04-2015 | pesos | 2.975.000 | Cnn Chile Canal De Television Ltda. | | | | 76012138k | | | | |
| 06-04-2015 | 2015045126 | Doc.Pago #15007142 Rut:0096130031 Cancela Correspondecia Sr Victor Villagra (Correos De Chile) | 06-04-2015 | 06-04-2015 | pesos | 21.900 | Villagra Muller Victor | | | | 96130031 | | | | |
| 09-04-2015 | 2015046386 | Doc.Pago #15007267 Rut:0967115908 Arrtiendo De Purificador De Agua Fin. Finanzas | 09-04-2015 | 09-04-2015 | pesos | 12.108 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
| 07-04-2015 | 2015045813 | Doc.Pago #15007300 Rut:0760007390 Cancela Cuenta De Agua Fin. Montemar Fin. Biologia | 07-04-2015 | 07-04-2015 | pesos | 138.999 | Esval S.A | | | | 760007390 | | | | |
| 08-04-2015 | 2015046026 | Doc.Pago #15007415 Rut:0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Serv. Basicos | 08-04-2015 | 08-04-2015 | pesos | 101.850 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
| 10-04-2015 | 2015046763 | Doc.Pago #15007795 Rut:0618080005 Cancela Cuenta De Agua Fin. Servicios Basicos | 10-04-2015 | 10-04-2015 | pesos | 5.265.113 | Aguas Andinas S.A. | | | | 618080005 | | | | |
| 10-04-2015 | 2015046946 | Doc.Pago #15007893 Rut:0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Virginio Arias 1388 | 10-04-2015 | 10-04-2015 | pesos | 457.070 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
| 14-04-2015 | 2015047445 | Doc.Pago #15008139 Rut:0106093598 Reembolso Costo Publicacion Fin. Apoyo Academicos Jovenes | 14-04-2015 | 14-04-2015 | pesos | 883.054 | Alcaíno Gorman Jennifer Cecilia | | | | 106093598 | | | | |
| 15-04-2015 | 2015047909 | Doc.Pago #15008307 Rut:0966323000 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Overhead Miguel Allende | 15-04-2015 | 15-04-2015 | pesos | 88.060 | Biosonda S.A | | | | 966323000 | | | | |
| 15-04-2015 | 2015048002 | Doc.Pago #15008367 Rut:0760684767 Cancela Factura Por Provision E Instalacion De Equipoflourescentes Fin. Facultad | 15-04-2015 | 15-04-2015 | pesos | 120.000 | Empresas Jb Eirl | | | | 760684767 | | | | |
| 15-04-2015 | 2015048067 | Doc.Pago #15008403 Rut:0995134004 Cancela Cuenta De Electricidad Las Balsas | 15-04-2015 | 15-04-2015 | pesos | 182.200 | Cge Distribución S.A | | | | 995134004 | | | | |
| 22-04-2015 | 2015050529 | Doc.Pago #15009177 Rut:0968135201 Cancela Cuenta De Electricidad Reñaca Montemar Fin. Biologia | 22-04-2015 | 22-04-2015 | pesos | 36.593 | Chilquinta Energia S.A. | | | | 968135201 | | | | |
| 23-04-2015 | 2015050838 | Doc.Pago #15009245 Rut:096928510k Cancela Facturas Por Concepto De Gas Biblioteca 3836457/3872499 | 23-04-2015 | 23-04-2015 | pesos | 195.636 | Empresas Lipigas S.A. | | | | 096928510k | | | | |
| 23-04-2015 | 2015050923 | Doc.Pago #15009307 Rut:P50200020 Of. 16/2015 Cobertura Fondos Biotecnologia Dr. Victor Cifuentes (Mantencion Y Soporte De Licen | 23-04-2015 | 23-04-2015 | pesos | 1.652.481 | Clc Bio | | | | P50200020 | | | | |
| 23-04-2015 | 2015050926 | Doc.Pago #15009315 Rut:P500006731 Of. 15/2015 Cobertura De Servicios Bibliograficos Con Fondos De Biblioteca Central T/C :621 | 23-04-2015 | 23-04-2015 | pesos | 35.676 | Infotrieve Inc | | | | P500006731 | | | | |
| 24-04-2015 | 2015051145 | Doc.Pago #15009423 Rut:0965569405 Cancela Diferencia En Factura 8365305 | 24-04-2015 | 24-04-2015 | pesos | 2.142 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 24-04-2015 | 2015051155 | Doc.Pago #15009425 Rut:P500004551 Of. 07/2015 Cobertura Con Fondo Antares Dr. Miguel Allende (Servicios De Secuenciacion) T/C : | 24-04-2015 | 24-04-2015 | pesos | 3.726.000 | Macrogen, Inc | | | | P500004551 | | | | |
| 24-04-2015 | 2015051166 | Doc.Pago #15009427 Rut:P500004551 Cobertura Con Fondo Antares Dr. Miguel Allende (Servicios De Secuenciacion) T/C :621 | 24-04-2015 | 24-04-2015 | pesos | 1.055.700 | Macrogen, Inc | | | | P500004551 | | | | |
| 29-04-2015 | 2015053722 | Doc.Pago #15009919 Rut:0089680026 Compra De Flores Fin. Imprevistos | 29-04-2015 | 29-04-2015 | pesos | 60.000 | Romero Iturriaga Marcelo Luis | | | | 89680026 | | | | |
| 29-04-2015 | 2015054126 | Doc.Pago #15010146 Rut:009787252k Cri 1415905 Reintegro Saldo Prov. Fondos Deasaduanaje Dra. Magdalena Sanhueza. | 29-04-2015 | 29-04-2015 | pesos | 219.321 | Sanhueza Toha Maria Magdalena | | | | 009787252k | | | | |
| 14-04-2015 | 2015047448 | Factura Afecta Electrónica Nro 13530001 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Servicios (Las Palmneras | 14-04-2015 | 14-04-2015 | pesos | 19.635.889 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
| 14-04-2015 | 2015047540 | Factura Afecta Electrónica Nro 13535187 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Las Encinas 3370 | 14-04-2015 | 14-04-2015 | pesos | 4.154.400 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
| 14-04-2015 | 2015047538 | Factura Afecta Electrónica Nro 13535187 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Las Encinas 3370 | 14-04-2015 | 14-04-2015 | pesos | 4.157.116 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
| 01-04-2015 | 2015044448 | Factura Afecta Electrónica Nro 13497540 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Grecia 3401 | 01-04-2015 | 01-04-2015 | pesos | 510.672 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
| 14-04-2015 | 2015047447 | Factura Afecta Nro 3993 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Fisica/Factura Afecta Nro 3998 Proveedor Rut: 0 | 14-04-2015 | 14-04-2015 | pesos | 533.025 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 126530560 | | | | |
| 08-04-2015 | 2015046031 | Factura Exenta Nro 140 Proveedor Rut: 071096100k Cuota De Socio Institucional Año 2015 Fin. Matematicas | 08-04-2015 | 08-04-2015 | pesos | 450.000 | Sociedad Matematicas De Chile | | | | 071096100k | | | | |
| 22-04-2015 | 2015050526 | Factura Afecta Electrónica Nro 46020 Proveedor Rut: 096722460k Cancela Cuenta De Gas Casino Fin. Servicios Basicos/Factura Afect | 22-04-2015 | 22-04-2015 | pesos | 403.984 | Metrogas S.A. | | | | 096722460k | | | | |
| 10-04-2015 | 2015046903 | Factura Afecta Electrónica Nro 1489100 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Casino Fin. Servicios Basicos/Factura Af | 10-04-2015 | 10-04-2015 | pesos | 245.160 | Aguas Andinas S.A. | | | | 618080005 | | | | |
| 27-04-2015 | 2015051651 | Factura Afecta Nro 2304 Proveedor Rut: 005669868k Servicio De Mecanica Fin. Facultad Vehiculo Zw 2075 (Camioneta) | 27-04-2015 | 27-04-2015 | pesos | 245.854 | Fuentes Riveros Carlos Alejandro | | | | 005669868k | | | | |
| 13-04-2015 | 2015047150 | Factura Afecta Nro 75456 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Biologia/Factura Afecta Nro 3987 Proveedor Rut | 13-04-2015 | 13-04-2015 | pesos | 217.916 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 126530560 | | | | |
| 13-04-2015 | 2015047148 | Factura Afecta Nro 3991 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Minolta Fin. Centro De Ciencias Ambientales | 13-04-2015 | 13-04-2015 | pesos | 206.154 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 126530560 | | | | |
| 22-04-2015 | 2015050331 | Factura Afecta Electrónica Nro 13552915 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Servicios Basicos Virginio | 22-04-2015 | 22-04-2015 | pesos | 164.494 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
| 15-04-2015 | 2015047901 | Factura Afecta Nro 3994 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Matematicas | 15-04-2015 | 15-04-2015 | pesos | 154.067 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 126530560 | | | | |
| 16-04-2015 | 2015048711 | Factura Afecta Nro 3989 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Decanato | 16-04-2015 | 16-04-2015 | pesos | 143.205 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 126530560 | | | | |
| 17-04-2015 | 2015048981 | Factura Afecta Nro 6698 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Pendrive Fin. Extension/Factura Afecta Nro 6701 Proveedor Rut: 00669 | 17-04-2015 | 17-04-2015 | pesos | 145.953 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
| 07-04-2015 | 2015045816 | Factura Afecta Electrónica Nro 15226 Proveedor Rut: 0968022806 Mantencion De Ascensores Fin. Biologia | 07-04-2015 | 07-04-2015 | pesos | 131.436 | Transve S.A. | | | | 968022806 | | | | |
| 08-04-2015 | 2015046027 | Factura Afecta Electrónica Nro 15919 Proveedor Rut: 0968022806 Mantencion De Ascensores Fin. Biologia | 08-04-2015 | 08-04-2015 | pesos | 131.458 | Transve S.A. | | | | 968022806 | | | | |
| 29-04-2015 | 2015053718 | Factura Afecta Electrónica Nro 16750 Proveedor Rut: 0968022806 Mantencion De Ascensores Fin. Biologia | 29-04-2015 | 29-04-2015 | pesos | 131.973 | Transve S.A. | | | | 968022806 | | | | |
| 21-04-2015 | 2015049891 | Factura Electrónica Nro 1023108 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Hernan Rios | 21-04-2015 | 21-04-2015 | pesos | 428 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 27-04-2015 | 2015051891 | Factura Afecta Electrónica Nro 91445 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondef Idea Dra. Lorena Norambuena (Material De | 27-04-2015 | 27-04-2015 | pesos | 6.783 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
| 20-04-2015 | 2015049393 | Factura Afecta Nro 80842 Proveedor Rut: 0966910704 Pago Con Proyecto Inach 13-13 Dr Carlos Areche (Material De Uso De Laboratori | 20-04-2015 | 20-04-2015 | pesos | 8.604 | Mundolab S.A | | | | 966910704 | | | | |
| 22-04-2015 | 2015050308 | Factura Afecta Nro 6698 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Pendrive Fin. Extension | 22-04-2015 | 22-04-2015 | pesos | 9.139 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
| 27-04-2015 | 2015051654 | Factura Afecta Nro 4228 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Sacos De Cemento Fin. Infraestructura | 27-04-2015 | 27-04-2015 | pesos | 10.400 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 28-04-2015 | 2015052730 | Factura Exenta Electrónica Nro 46556 Proveedor Rut: 0992310006 Pago De Poliza Soap Vehiculo Decanato Yt-9199 | 28-04-2015 | 28-04-2015 | pesos | 10.400 | Aseguradora Magallanes S.A. | | | | 992310006 | | | | |
| 30-04-2015 | 2015054514 | Factura Afecta Nro 81023 Proveedor Rut: 0966910704 Pago Con Proyecto Corfo Dr. Guillermo Gonzalez (Material De Laboratorio) | 30-04-2015 | 30-04-2015 | pesos | 12.138 | Mundolab S.A | | | | 966910704 | | | | |
| 23-04-2015 | 2015050834 | Factura Afecta Nro 6710 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Archivadores Fin. Extension | 23-04-2015 | 23-04-2015 | pesos | 14.816 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
| 15-04-2015 | 2015047904 | Factura Afecta Nro 4139 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De 2 Planchas Internit Fin. Infraestructura | 15-04-2015 | 15-04-2015 | pesos | 18.800 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 07-04-2015 | 2015045648 | Factura Afecta Electrónica Nro 2442846 Proveedor Rut: 0967115908 Arriendo De Dispensador Fin. Decanato | 07-04-2015 | 07-04-2015 | pesos | 22.955 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
| 22-04-2015 | 2015050342 | Factura Afecta Electrónica Nro 46962 Proveedor Rut: 0760481637 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Overhead Miguel Allende | 22-04-2015 | 22-04-2015 | pesos | 24.990 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 760481637 | | | | |
| 08-04-2015 | 2015046035 | Factura Afecta Electrónica Nro 8336094 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Oca | 08-04-2015 | 08-04-2015 | pesos | 25.401 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 21-04-2015 | 2015049889 | Factura Afecta Electrónica Nro 151119 Proveedor Rut: 0769798501 Compra De Papel Higienico Fin. Decanato | 21-04-2015 | 21-04-2015 | pesos | 25.761 | Fabrica De Bandejas Limitada | | | | 769798501 | | | | |
| 20-04-2015 | 2015049437 | Factura Afecta Nro 6701 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Resmas Tamaño Carta Fin. Oca | 20-04-2015 | 20-04-2015 | pesos | 28.167 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
| 08-04-2015 | 2015046032 | Factura Afecta Nro 4062 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Cerradura Fin. Pre Grado | 08-04-2015 | 08-04-2015 | pesos | 30.000 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 21-04-2015 | 2015049887 | Factura Afecta Electrónica Nro 90 Proveedor Rut: 0762168103 Compra De Sujetadores Para Libros Fin. Biblioteca | 21-04-2015 | 21-04-2015 | pesos | 32.463 | Biblioinsumos Limitada | | | | 762168103 | | | | |
| 02-04-2015 | 2015044969 | Factura Afecta Electrónica Nro 76650 Proveedor Rut: 0965406905 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez (Materia | 02-04-2015 | 02-04-2015 | pesos | 34.765 | Grupobios S.A. | | | | 965406905 | | | | |
| 16-04-2015 | 2015048713 | Factura Afecta Nro 4179 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Focos Perimetrales Fin. Mantencion | 16-04-2015 | 16-04-2015 | pesos | 34.800 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 22-04-2015 | 2015050307 | Factura Afecta Electrónica Nro 7648916 Proveedor Rut: 0967196207 Monitoreo De Alarma Fin. Cem | 22-04-2015 | 22-04-2015 | pesos | 34.855 | Adt Security Services S.A | | | | 967196207 | | | | |
| 22-04-2015 | 2015050329 | Factura Afecta Electrónica Nro 7603113 Proveedor Rut: 0967196207 Monitoreo De Alarma Fin. Cem | 22-04-2015 | 22-04-2015 | pesos | 34.867 | Adt Security Services S.A | | | | 967196207 | | | | |
| 21-04-2015 | 2015049892 | Factura Afecta Electrónica Nro 7693491 Proveedor Rut: 0967196207 Servicio De Monitoreo De Alarma Fin. Centro De Equipamiento May | 21-04-2015 | 21-04-2015 | pesos | 34.969 | Adt Security Services S.A | | | | 967196207 | | | | |
| 22-04-2015 | 2015050326 | Factura Afecta Electrónica Nro 7558654 Proveedor Rut: 0967196207 Monitoreo De Alarma Fin. Cem | 22-04-2015 | 22-04-2015 | pesos | 34.971 | Adt Security Services S.A | | | | 967196207 | | | | |
| 09-04-2015 | 2015046383 | Factura Afecta Nro 393 Proveedor Rut: 0762827867 Compra De Cartucho De Resina Mixta Fin. Fondos Juan Fernandez | 09-04-2015 | 09-04-2015 | pesos | 35.165 | Tratam. Filtros Y Purific. De Agua Karen Ximena Mol Reyes Eirl | | | | 762827867 | | | | |
| 02-04-2015 | 2015044968 | Factura Afecta Nro 151628 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez (Material De Labora | 02-04-2015 | 02-04-2015 | pesos | 35.339 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 22-04-2015 | 2015050312 | Factura Afecta Electrónica Nro 698 Proveedor Rut: 0797107409 Compra De Cartridge Epson Fin. Quimica | 22-04-2015 | 22-04-2015 | pesos | 35.700 | Spc Chile Ltda | | | | 797107409 | | | | |
| 01-04-2015 | 2015044417 | Factura Afecta Electrónica Nro 76730 Proveedor Rut: 0965406905 Pago Con Proyecto Inach Dra. Jennifer Alcaino (Material De Labora | 01-04-2015 | 01-04-2015 | pesos | 36.890 | Grupobios S.A. | | | | 965406905 | | | | |
| 28-04-2015 | 2015052729 | Factura Afecta Electrónica Nro 14214 Proveedor Rut: 0966899700 Compra De Impresora Fin. Dae | 28-04-2015 | 28-04-2015 | pesos | 37.330 | Computacion Integral S.A. | | | | 966899700 | | | | |
| 27-04-2015 | 2015051655 | Factura Afecta Electrónica Nro 327825 Proveedor Rut: 0797228605 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 27-04-2015 | 27-04-2015 | pesos | 37.604 | Winkler Limitada | | | | 797228605 | | | | |
| 01-04-2015 | 2015044406 | Factura Afecta Electrónica Nro 82054 Proveedor Rut: 0965406905 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laborato | 01-04-2015 | 01-04-2015 | pesos | 39.410 | Grupobios S.A. | | | | 965406905 | | | | |
| 09-04-2015 | 2015046384 | Factura Afecta Electrónica Nro 82953 Proveedor Rut: 0965406905 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Inmaculada Vaca | 09-04-2015 | 09-04-2015 | pesos | 39.865 | Grupobios S.A. | | | | 965406905 | | | | |
| 15-04-2015 | 2015047903 | Factura Afecta Nro 2623 Proveedor Rut: 0761402927 Extracto De Levadura Fin. Quimica | 15-04-2015 | 15-04-2015 | pesos | 40.817 | Emp. De Servicios Isidro Humberto Della Costanza Mondaca E.I.R.L | | | | 761402927 | | | | |
| 08-04-2015 | 2015046024 | Factura Afecta Electrónica Nro 78442 Proveedor Rut: 0965406905 Compra De Articulos De Laboratorio Fin. Juan Fernandez | 08-04-2015 | 08-04-2015 | pesos | 43.115 | Grupobios S.A. | | | | 965406905 | | | | |
| 16-04-2015 | 2015048507 | Factura Afecta Electrónica Nro 8366850 Proveedor Rut: 0965569405 Pago Con Proyecto Fondef Dra Lorena Norambuena (Material De Ofi | 16-04-2015 | 16-04-2015 | pesos | 43.875 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 01-04-2015 | 2015044308 | Factura Afecta Nro 3982 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Decanato | 01-04-2015 | 01-04-2015 | pesos | 45.815 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 126530560 | | | | |
| 20-04-2015 | 2015049436 | Factura Afecta Nro 2303 Proveedor Rut: 005669868k Servicio De Mecanica Y Repuestos Vehiculo Sz 2129 (Dpto. Biologia) | 20-04-2015 | 20-04-2015 | pesos | 45.934 | Fuentes Riveros Carlos Alejandro | | | | 005669868k | | | | |
| 08-04-2015 | 2015046023 | Factura Afecta Nro 237275 Proveedor Rut: 0832077003 Compra De Alcohol Etilico P.A 1 Lt. Fin. Pre Grado | 08-04-2015 | 08-04-2015 | pesos | 46.648 | Juan Y Gerardo Heyn Y Cía. Ltda. | | | | 832077003 | | | | |
| 02-04-2015 | 2015044970 | Factura Afecta Electrónica Nro 93581 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez (Materia | 02-04-2015 | 02-04-2015 | pesos | 47.017 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
| 22-04-2015 | 2015050305 | Factura Afecta Electrónica Nro 1532483 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Peei Inmaculada Vaca | 22-04-2015 | 22-04-2015 | pesos | 47.130 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 13-04-2015 | 2015047149 | Factura Afecta Nro 6699 Proveedor Rut: 0066969908 Archivadores De Presentacion Fin. Diplomado De Biologia Molecular | 13-04-2015 | 13-04-2015 | pesos | 47.410 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
| 21-04-2015 | 2015049886 | Factura Afecta Nro 3981 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Cem | 21-04-2015 | 21-04-2015 | pesos | 47.600 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 126530560 | | | | |
| 15-04-2015 | 2015047939 | Factura Afecta Electrónica Nro 32320789 Proveedor Rut: 0906350009 Cancela 2763467 Fin Serv. Basicos /Factura Afecta Electrónica | 15-04-2015 | 15-04-2015 | pesos | 47.882 | Telefonica Chile S.A | | | | 906350009 | | | | |
| 08-04-2015 | 2015046022 | Factura Afecta Electrónica Nro 1531048 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Inmaculada Vaca Peei | 08-04-2015 | 08-04-2015 | pesos | 48.838 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 14-04-2015 | 2015047480 | Factura Afecta Electrónica Nro 3239 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Anillo Act 1114 Dr Christian Gonzalez B (Materia | 14-04-2015 | 14-04-2015 | pesos | 51.765 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
| 17-04-2015 | 2015048985 | Factura Afecta Electrónica Nro 83667 Proveedor Rut: 0965406905 Compra De Art. Para Laboratorio Fin. Overhead Miguel Allende | 17-04-2015 | 17-04-2015 | pesos | 52.630 | Grupobios S.A. | | | | 965406905 | | | | |
| 17-04-2015 | 2015048986 | Factura Afecta Electrónica Nro 8336906 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Caja De Seguridad Fin. Infraestructura Docencia | 17-04-2015 | 17-04-2015 | pesos | 53.833 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 02-04-2015 | 2015044966 | Factura Afecta Electrónica Nro 1532104 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez (Mater | 02-04-2015 | 02-04-2015 | pesos | 53.894 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 23-04-2015 | 2015050837 | Factura Afecta Nro 45262 Proveedor Rut: 0765971705 Compra De Telefono Inhalambrico Fin. Redes | 23-04-2015 | 23-04-2015 | pesos | 56.322 | Victor Morales Acevedo Importaciones Y Herramientas E.I.R.L. | | | | 765971705 | | | | |
| 10-04-2015 | 2015046816 | Factura Afecta Nro 49539 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Materiales Fin. Infraestructura | 10-04-2015 | 10-04-2015 | pesos | 58.910 | Barraca De Fierro Bustos Y Muñoz Limitada | | | | 078100460k | | | | |
| 08-04-2015 | 2015046034 | Factura Afecta Electrónica Nro 325388 Proveedor Rut: 0797228605 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 08-04-2015 | 08-04-2015 | pesos | 60.690 | Winkler Limitada | | | | 797228605 | | | | |
| 16-04-2015 | 2015048506 | Factura Afecta Electrónica Nro 168 Proveedor Rut: 0771000509 Pago Con Proyecto Fondef Dra Lorena Norambuena (Mantención De Micro | 16-04-2015 | 16-04-2015 | pesos | 60.928 | Sans E Hijos Ltda. | | | | 771000509 | | | | |
| 01-04-2015 | 2015044314 | Factura Afecta Electrónica Nro 2327 Proveedor Rut: 083311400k Compra De Switch Fin. Infraestructura | 01-04-2015 | 01-04-2015 | pesos | 62.118 | Electronica Del Pacifico S.A. | | | | 083311400k | | | | |
| 01-04-2015 | 2015044309 | Factura Afecta Electrónica Nro 1531141 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. I. Vaca Quimica | 01-04-2015 | 01-04-2015 | pesos | 62.489 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 27-04-2015 | 2015051688 | Factura Afecta Nro 9818 Proveedor Rut: 0762705192 Compra De Kardex 2 Cajones Fin. Decanato | 27-04-2015 | 27-04-2015 | pesos | 63.082 | Jesus Gracia Y Compania Limitada | | | | 762705192 | | | | |
| 22-04-2015 | 2015050327 | Factura Afecta Nro 152087 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratorio) | 22-04-2015 | 22-04-2015 | pesos | 64.039 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 30-04-2015 | 2015054515 | Factura Afecta Nro 13457 Proveedor Rut: 0967294802 Pago Con Proyecto Inach Rt_07-13 Dr. Marcelo Baeza (Material De Laboratorio) | 30-04-2015 | 30-04-2015 | pesos | 64.355 | Bioscan Sa | | | | 967294802 | | | | |
| 20-04-2015 | 2015049451 | Factura Afecta Nro 1373 Proveedor Rut: 0762934701 Compra De Impresora Multifuncional Fin. Oca | 20-04-2015 | 20-04-2015 | pesos | 64.716 | Carrasco E Hijos Limitada | | | | 762934701 | | | | |
| 22-04-2015 | 2015050314 | Factura Afecta Electrónica Nro 4328 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez (Material | 22-04-2015 | 22-04-2015 | pesos | 66.886 | Life Technologies Chile Spa | | | | 774539107 | | | | |
| 10-04-2015 | 2015046815 | Factura Afecta Nro 6696 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Archivadores Fin. Extension | 10-04-2015 | 10-04-2015 | pesos | 68.151 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
| 15-04-2015 | 2015047908 | Factura Afecta Nro 49555 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Fierro Fin. Infraestructura Rep. Lab. | 15-04-2015 | 15-04-2015 | pesos | 68.280 | Barraca De Fierro Bustos Y Muñoz Limitada | | | | 078100460k | | | | |
| 17-04-2015 | 2015048982 | Factura Afecta Nro 3995 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Finanzas | 17-04-2015 | 17-04-2015 | pesos | 69.076 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 126530560 | | | | |
| 17-04-2015 | 2015048987 | Factura Afecta Electrónica Nro 196203 Proveedor Rut: 0966599200 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 17-04-2015 | 17-04-2015 | pesos | 69.701 | Biomerieux Chile S.A. | | | | 966599200 | | | | |
| 01-04-2015 | 2015044313 | Factura Afecta Electrónica Nro 977 Proveedor Rut: 080783200k Compra De Aceite De Inmersion Fin. Microscopio Confocal | 01-04-2015 | 01-04-2015 | pesos | 69.858 | W.Reichmann Y Cia. Ltda. | | | | 080783200k | | | | |
| 22-04-2015 | 2015050313 | Factura Afecta Electrónica Nro 1049 Proveedor Rut: 0760938815 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez (Material | 22-04-2015 | 22-04-2015 | pesos | 70.686 | Comercial Victor Santander Rodriguez E.I.R.L. | | | | 760938815 | | | | |
| 20-04-2015 | 2015049465 | Factura Afecta Nro 6700 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos Para Docencia Fin. Pre Grado | 20-04-2015 | 20-04-2015 | pesos | 71.162 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
| 09-04-2015 | 2015046382 | Factura Afecta Normal Nro 2843 Proveedor Rut: 0072524519 Compra De Materiales Fin. Infraestructura | 09-04-2015 | 09-04-2015 | pesos | 71.400 | Rosas Ortiz Juan Adolfo | | | | 72524519 | | | | |
| 09-04-2015 | 2015046399 | Factura Afecta Nro 11377 Proveedor Rut: 0777301306 Compra De Gravilla Fin. Mantencion | 09-04-2015 | 09-04-2015 | pesos | 71.400 | Sociedad Comercial El Peñon Ltda. | | | | 777301306 | | | | |
| 24-04-2015 | 2015051342 | Factura Afecta Nro 80868 Proveedor Rut: 0966910704 Pago Con Proyecto Corfo Dr. Guillermo Gonzalez (Material De Laboratorio) | 24-04-2015 | 24-04-2015 | pesos | 73.303 | Mundolab S.A | | | | 966910704 | | | | |
| 27-04-2015 | 2015051690 | Factura Afecta Electrónica Nro 907 Proveedor Rut: 0797107409 Reparacion De Impresora Fin. Quimica | 27-04-2015 | 27-04-2015 | pesos | 73.308 | Spc Chile Ltda | | | | 797107409 | | | | |
| 22-04-2015 | 2015050324 | Factura Afecta Electrónica Nro 686 Proveedor Rut: 0797107409 Compra De Cartridge Fin. Quimica | 22-04-2015 | 22-04-2015 | pesos | 74.256 | Spc Chile Ltda | | | | 797107409 | | | | |
| 27-04-2015 | 2015051890 | Factura Afecta Electrónica Nro 740 Proveedor Rut: 0762700638 Pago Con Proyecto Fondef Idea Dra. Lorena Norambuena (Material De L | 27-04-2015 | 27-04-2015 | pesos | 76.500 | Labimed S.P.A | | | | 762700638 | | | | |
| 08-04-2015 | 2015046033 | Factura Afecta Nro 2183 Proveedor Rut: 0769155805 Compra De Articulos Deportivos Fin. Dae | 08-04-2015 | 08-04-2015 | pesos | 77.390 | Full Tenis Ltda. | | | | 769155805 | | | | |
| 29-04-2015 | 2015053724 | Factura Afecta Electrónica Nro 457 Proveedor Rut: 0762884887 Compra De Papel Aluminio Y Plastico Fin. Quimica | 29-04-2015 | 29-04-2015 | pesos | 78.207 | Laboratorio Labmed Ltda. | | | | 762884887 | | | | |
| 14-04-2015 | 2015047443 | Factura Afecta Nro 8630 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | 14-04-2015 | 14-04-2015 | pesos | 78.540 | Morales Castillo Hector Enrique | | | | 57401524 | | | | |
| 27-04-2015 | 2015051689 | Factura Afecta Nro 2118 Proveedor Rut: 077746650k Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 27-04-2015 | 27-04-2015 | pesos | 79.135 | Incosil Spa | | | | 077746650k | | | | |
| 01-04-2015 | 2015044307 | Factura Afecta Electrónica Nro 4679 Proveedor Rut: 0784364305 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Quimica | 01-04-2015 | 01-04-2015 | pesos | 81.753 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
| 02-04-2015 | 2015044964 | Factura Afecta Electrónica Nro 78897 Proveedor Rut: 0965406905 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez (Materia | 02-04-2015 | 02-04-2015 | pesos | 84.262 | Grupobios S.A. | | | | 965406905 | | | | |
| 16-04-2015 | 2015048714 | Factura Afecta Nro 7746 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Cartridge Fin. Peei Quimica M. Urzua | 16-04-2015 | 16-04-2015 | pesos | 84.966 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
| 27-04-2015 | 2015051656 | Factura Afecta Electrónica Nro 1531361 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Docencia Fin. Pre Grado | 27-04-2015 | 27-04-2015 | pesos | 86.087 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 16-04-2015 | 2015048471 | Factura Afecta Electrónica Nro 1503296 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Inach Dr Carlos Areche (Material De Laborator | 16-04-2015 | 16-04-2015 | pesos | 86.211 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 22-04-2015 | 2015050272 | Factura Afecta Nro 152196 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Fondef Idea Dra. Lorena Norambuena (Material De Laboratori | 22-04-2015 | 22-04-2015 | pesos | 86.459 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 22-04-2015 | 2015050330 | Factura Afecta Electrónica Nro 11725 Proveedor Rut: 0935580005 Compra De Papel Fin. Biologia | 22-04-2015 | 22-04-2015 | pesos | 86.768 | Distribuidora Papeles Industriales S.A. | | | | 935580005 | | | | |
| 16-04-2015 | 2015048716 | Factura Afecta Electrónica Nro 82775 Proveedor Rut: 0965406905 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Peei 2014 Inmaculada Va | 16-04-2015 | 16-04-2015 | pesos | 86.870 | Grupobios S.A. | | | | 965406905 | | | | |
| 24-04-2015 | 2015051353 | Factura Afecta Nro 152151 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratorio) | 24-04-2015 | 24-04-2015 | pesos | 88.631 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 27-04-2015 | 2015051687 | Factura Afecta Nro 818 Proveedor Rut: 0088209478 Mantencion Correctiva De Equipo Aire Acondicionado Fin. Mantencion | 27-04-2015 | 27-04-2015 | pesos | 89.250 | Araujo Inostroza Reinaldo | | | | 88209478 | | | | |
| 02-04-2015 | 2015044971 | Factura Afecta Nro 151612 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez (Material De Labora | 02-04-2015 | 02-04-2015 | pesos | 89.695 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 24-04-2015 | 2015051351 | Factura Afecta Nro 403 Proveedor Rut: 0762827867 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratorio) | 24-04-2015 | 24-04-2015 | pesos | 90.202 | Tratam. Filtros Y Purific. De Agua Karen Ximena Mol Reyes Eirl | | | | 762827867 | | | | |
| 15-04-2015 | 2015047902 | Factura Afecta Nro 1698 Proveedor Rut: 0163918471 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 15-04-2015 | 15-04-2015 | pesos | 90.238 | Muñoz Osorio Maria Paz | | | | 163918471 | | | | |
| 13-04-2015 | 2015047152 | Factura Afecta Electrónica Nro 8351945 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Oca | 13-04-2015 | 13-04-2015 | pesos | 91.928 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 22-04-2015 | 2015050273 | Factura Afecta Electrónica Nro 1503804 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Fondef Idea Dra. Lorena Norambuena (Material | 22-04-2015 | 22-04-2015 | pesos | 92.371 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 29-04-2015 | 2015053715 | Factura Afecta Electrónica Nro 21547 Proveedor Rut: 0764868609 Compra De Articulos Deportivos Fin. Dae | 29-04-2015 | 29-04-2015 | pesos | 92.547 | Comercializadora Megasport Ltda. | | | | 764868609 | | | | |
| 15-04-2015 | 2015047907 | Factura Afecta Nro 31730 Proveedor Rut: 0760704024 Compra De Toalla Scott Fin. Excelencia Academica | 15-04-2015 | 15-04-2015 | pesos | 92.558 | Comercial E Inversiones Hernandez Ltda. | | | | 760704024 | | | | |
| 01-04-2015 | 2015044315 | Factura Afecta Electrónica Nro 392721 Proveedor Rut: 0856339009 Pasajes Aereos Santiago Antofagasta Fin. Proy. Minera El Abra | 01-04-2015 | 01-04-2015 | pesos | 93.139 | Travel Security Sa | | | | 856339009 | | | | |
| 16-04-2015 | 2015048717 | Factura Afecta Nro 8309050 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Bienestar Estudiantil | 16-04-2015 | 16-04-2015 | pesos | 93.361 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 29-04-2015 | 2015053716 | Factura Afecta Electrónica Nro 8384931 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos Para Docencia Fin. Pre Grado | 29-04-2015 | 29-04-2015 | pesos | 94.392 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 27-04-2015 | 2015051657 | Factura Afecta Nro 80830 Proveedor Rut: 0966910704 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 27-04-2015 | 27-04-2015 | pesos | 97.186 | Mundolab S.A | | | | 966910704 | | | | |
| 27-04-2015 | 2015051652 | Factura Afecta Nro 8635 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | 27-04-2015 | 27-04-2015 | pesos | 98.175 | Morales Castillo Hector Enrique | | | | 57401524 | | | | |
| 23-04-2015 | 2015050836 | Factura Afecta Nro 16173 Proveedor Rut: 0765229405 Telefono De Prueba Y Cordon De Prueba Fin. Redes | 23-04-2015 | 23-04-2015 | pesos | 99.841 | Sout Telecom & Networking Ltda. | | | | 765229405 | | | | |
| 10-04-2015 | 2015046742 | Factura Afecta Electrónica Nro 27879 Proveedor Rut: 0777006908 Tincion De Gram 4 X 250 Ml | 10-04-2015 | 10-04-2015 | pesos | 99.960 | Amilab Articulos Medicos Y De Laboratorios Ltda. | | | | 777006908 | | | | |
| 24-04-2015 | 2015051354 | Factura Afecta Nro 409 Proveedor Rut: 0762827867 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratorio) | 24-04-2015 | 24-04-2015 | pesos | 100.674 | Tratam. Filtros Y Purific. De Agua Karen Ximena Mol Reyes Eirl | | | | 762827867 | | | | |
| 29-04-2015 | 2015053812 | Factura Afecta Nro 25858 Proveedor Rut: 0968517201 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratorio) | 29-04-2015 | 29-04-2015 | pesos | 100.753 | Medica Tec De Chile S.A | | | | 968517201 | | | | |
| 13-04-2015 | 2015047096 | Factura Afecta Nro 25685 Proveedor Rut: 0968517201 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material De Uso De Laboratorio) | 13-04-2015 | 13-04-2015 | pesos | 100.754 | Medica Tec De Chile S.A | | | | 968517201 | | | | |
| 22-04-2015 | 2015050316 | Factura Afecta Nro 151994 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez (Material De Labora | 22-04-2015 | 22-04-2015 | pesos | 100.829 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 29-04-2015 | 2015053717 | Factura Afecta Electrónica Nro 17267 Proveedor Rut: 0966323000 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Overhead Dr. Allende | 29-04-2015 | 29-04-2015 | pesos | 103.342 | Biosonda S.A | | | | 966323000 | | | | |
| 15-04-2015 | 2015047905 | Factura Afecta Nro 7798 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Laser Fin. Oca | 15-04-2015 | 15-04-2015 | pesos | 103.887 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
| 14-04-2015 | 2015047444 | Factura Afecta Nro 6705 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Cintas 3m Fin. Biblioteca | 14-04-2015 | 14-04-2015 | pesos | 104.101 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
| 27-04-2015 | 2015051893 | Factura Afecta Electrónica Nro 1504035 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Fondef Idea Dra. Lorena Norambuena (Material | 27-04-2015 | 27-04-2015 | pesos | 104.630 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 21-04-2015 | 2015049888 | Factura Afecta Electrónica Nro 21546 Proveedor Rut: 0764868609 Compra De Articulos Deportivos Fin. Direccion De Asuntos Estudian | 21-04-2015 | 21-04-2015 | pesos | 104.724 | Comercializadora Megasport Ltda. | | | | 764868609 | | | | |
| 08-04-2015 | 2015046053 | Factura Afecta Nro 70236 Proveedor Rut: 0968425005 Cancela Factura N°70236 Compra Insumos Maquina De Escribir Financia O.C.A. | 08-04-2015 | 08-04-2015 | pesos | 104.958 | Olympia Service S.A. | | | | 968425005 | | | | |
| 24-04-2015 | 2015051355 | Factura Afecta Electrónica Nro 4381 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laborator | 24-04-2015 | 24-04-2015 | pesos | 105.285 | Life Technologies Chile Spa | | | | 774539107 | | | | |
| 08-04-2015 | 2015046036 | Factura Afecta Electrónica Nro 12972 Proveedor Rut: 0966899700 Compra De Impresora Epson Fin. Proy. Fondo Azul | 08-04-2015 | 08-04-2015 | pesos | 105.304 | Computacion Integral S.A. | | | | 966899700 | | | | |
| 16-04-2015 | 2015048710 | Factura Afecta Nro 6703 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Aseo Fin. Quimica | 16-04-2015 | 16-04-2015 | pesos | 105.696 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
| 14-04-2015 | 2015047481 | Factura Afecta Nro 151913 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Anillo Act 1114 Dr Christian González (Material De Uso De | 14-04-2015 | 14-04-2015 | pesos | 105.760 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 22-04-2015 | 2015050323 | Factura Afecta Nro 151959 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Fondap Dr.Miguel Allende (Material De Laboratorio) | 22-04-2015 | 22-04-2015 | pesos | 106.524 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 06-04-2015 | 2015045110 | Factura Afecta Electrónica Nro 1888 Proveedor Rut: 0760498033 Cancela Factura N°1888.Real Optic Ltda Financia Red De Computacion | 06-04-2015 | 06-04-2015 | pesos | 107.100 | Import.Y Comer.Real Optic Ltda | | | | 760498033 | | | | |
| 29-04-2015 | 2015053811 | Factura Afecta Electrónica Nro 94243 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laborato | 29-04-2015 | 29-04-2015 | pesos | 107.100 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
| 17-04-2015 | 2015049037 | Factura Afecta Nro 6707 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Oficina Fin. Pre Grado | 17-04-2015 | 17-04-2015 | pesos | 108.647 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
| 21-04-2015 | 2015049890 | Factura Afecta Electrónica Nro 698 Proveedor Rut: 0797107409 Compra De Cartridge Epson Fin. Quimica/Factura Afecta Electrónica N | 21-04-2015 | 21-04-2015 | pesos | 109.008 | Spc Chile Ltda | | | | 797107409 | | | | |
| 10-04-2015 | 2015046817 | Factura Afecta Electrónica Nro 8336093 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Pre Grado | 10-04-2015 | 10-04-2015 | pesos | 109.148 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 30-04-2015 | 2015054202 | Factura Afecta Electrónica Nro 94332 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondef Idea Dra. Lorena Norambuena (Material De | 30-04-2015 | 30-04-2015 | pesos | 109.863 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
| 02-04-2015 | 2015044972 | Factura Afecta Electrónica Nro 74197 Proveedor Rut: 0965406905 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez (Materia | 02-04-2015 | 02-04-2015 | pesos | 110.670 | Grupobios S.A. | | | | 965406905 | | | | |
| 22-04-2015 | 2015050336 | Factura Afecta Nro 2863 Proveedor Rut: 083311400k Compra De Articulos Electricos Fin. Infraestructura Ecologia Milenio | 22-04-2015 | 22-04-2015 | pesos | 110.849 | Electronica Del Pacifico S.A. | | | | 083311400k | | | | |
| 29-04-2015 | 2015053831 | Factura Afecta Electrónica Nro 136741 Proveedor Rut: 0796220600 Pago Con Proyecto Inach Rt 13-13 Dr. Carlos Areche (Material De | 29-04-2015 | 29-04-2015 | pesos | 111.860 | Galenica S.A. | | | | 796220600 | | | | |
| 24-04-2015 | 2015051338 | Factura Afecta Nro 80843 Proveedor Rut: 0966910704 Pago Con Proyecto Corfo Dr. Guillermo Gonzalez (Material De Laboratorio) | 24-04-2015 | 24-04-2015 | pesos | 113.840 | Mundolab S.A | | | | 966910704 | | | | |
| 07-04-2015 | 2015045645 | Factura Afecta Electrónica Nro 10325 Proveedor Rut: 0761118889 Compra De Articulos De Aseo Fin. Biologia | 07-04-2015 | 07-04-2015 | pesos | 114.716 | Distribuidora De Papeles Y Articulos De Aseo S.A | | | | 761118889 | | | | |
| 02-04-2015 | 2015044965 | Factura Afecta Electrónica Nro 93868 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez (Materia | 02-04-2015 | 02-04-2015 | pesos | 116.620 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
| 30-04-2015 | 2015054502 | Factura Afecta Electrónica Nro 475 Proveedor Rut: 0762884887 Pago Con Proyecto Inach Rt_07-13 Dr. Marcelo Baeza (Material De Lab | 30-04-2015 | 30-04-2015 | pesos | 116.799 | Laboratorio Labmed Ltda. | | | | 762884887 | | | | |
| 29-04-2015 | 2015053714 | Factura Afecta Nro 817 Proveedor Rut: 0088209478 Mantencion E Instalacion De Equipos De Aire Acondicionado Fin. Bienestar Estudi | 29-04-2015 | 29-04-2015 | pesos | 117.096 | Araujo Inostroza Reinaldo | | | | 88209478 | | | | |
| 30-04-2015 | 2015054513 | Factura Afecta Electrónica Nro 480 Proveedor Rut: 0762884887 Pago Con Proyecto Inach Rt_07-13 Dr. Marcelo Baeza (Material De Lab | 30-04-2015 | 30-04-2015 | pesos | 117.144 | Laboratorio Labmed Ltda. | | | | 762884887 | | | | |
| 10-04-2015 | 2015046744 | Factura Afecta Electrónica Nro 93748 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Anillo Act 1114 Dr. Christian Gonzalez Billault | 10-04-2015 | 10-04-2015 | pesos | 117.203 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
| 16-04-2015 | 2015048715 | Factura Afecta Nro 176998 Proveedor Rut: 0789125104 Compra De Articulos Electronicos Fin. Quimica | 16-04-2015 | 16-04-2015 | pesos | 117.332 | Rs Componentes Electrónicos Ltda. | | | | 789125104 | | | | |
| 20-04-2015 | 2015049439 | Factura Afecta Electrónica Nro 2810 Proveedor Rut: 083311400k Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Infraestructura Milenio | 20-04-2015 | 20-04-2015 | pesos | 117.596 | Electronica Del Pacifico S.A. | | | | 083311400k | | | | |
| 16-04-2015 | 2015048470 | Factura Afecta Electrónica Nro 442 Proveedor Rut: 0773413800 Pägo Con Proyecto Inach Dr Carlos Areche (Material De Uso De Labora | 16-04-2015 | 16-04-2015 | pesos | 117.639 | Tecnologia Para El Laboratorio Limitada | | | | 773413800 | | | | |
| 29-04-2015 | 2015053828 | Factura Afecta Electrónica Nro 136791 Proveedor Rut: 0796220600 Pago Con Proyecto Inach Rt 13-13 Dr. Carlos Areche (Material De | 29-04-2015 | 29-04-2015 | pesos | 117.810 | Galenica S.A. | | | | 796220600 | | | | |
| 15-04-2015 | 2015047900 | Factura Afecta Nro 6695 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Aseo Fin. Quimica | 15-04-2015 | 15-04-2015 | pesos | 117.822 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
| 08-04-2015 | 2015046020 | Factura Afecta Nro 20 Proveedor Rut: 0763719340 Servicio Control De Plagas Fin. Aseo Y Limpieza | 08-04-2015 | 08-04-2015 | pesos | 119.000 | Control De Plagas Alejandro Ivan Flores Gonzalez | | | | 763719340 | | | | |
| 15-04-2015 | 2015047906 | Factura Afecta Electrónica Nro 2757 Proveedor Rut: 083311400k Compra De Cable Utp Fin. Infraestructura Ecologia Milenio | 15-04-2015 | 15-04-2015 | pesos | 119.928 | Electronica Del Pacifico S.A. | | | | 083311400k | | | | |
| 20-04-2015 | 2015049440 | Factura Afecta Electrónica Nro 8365305 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Fisica | 20-04-2015 | 20-04-2015 | pesos | 120.554 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 24-04-2015 | 2015051339 | Factura Afecta Nro 80819 Proveedor Rut: 0966910704 Pago Con Proyecto Corfo Dr. Guillermo Gonzalez (Material De Laboratorio) | 24-04-2015 | 24-04-2015 | pesos | 120.830 | Mundolab S.A | | | | 966910704 | | | | |
| 22-04-2015 | 2015050302 | Factura Afecta Nro 6709 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Oficina Fin. Cem | 22-04-2015 | 22-04-2015 | pesos | 120.904 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
| 30-04-2015 | 2015054503 | Factura Afecta Electrónica Nro 3635 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Inach Rt_07-13 Dr. Marcelo Baeza (Material De La | 30-04-2015 | 30-04-2015 | pesos | 121.975 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
| 15-04-2015 | 2015047837 | Factura Afecta Nro 17832 Proveedor Rut: 0768007500 Pago Con Proyecto Corfo Dr Guillermo González (Material Laboratorio) | 15-04-2015 | 15-04-2015 | pesos | 121.975 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | | | | 768007500 | | | | |
| 09-04-2015 | 2015046385 | Factura Afecta Electrónica Nro 8357981 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Y Oficina Fin. Matematicas | 09-04-2015 | 09-04-2015 | pesos | 122.403 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 28-04-2015 | 2015052727 | Factura Afecta Electrónica Nro 3043 Proveedor Rut: 083311400k Compra De Cable Fin. Ecologia Milenio | 28-04-2015 | 28-04-2015 | pesos | 122.808 | Electronica Del Pacifico S.A. | | | | 083311400k | | | | |
| 13-04-2015 | 2015047098 | Factura Afecta Nro 80728 Proveedor Rut: 0966910704 Pago Con Proyecto Corfo Dr Guillermo Gonzalez (Material De Laboratorio) | 13-04-2015 | 13-04-2015 | pesos | 122.965 | Mundolab S.A | | | | 966910704 | | | | |
| 22-04-2015 | 2015050303 | Factura Afecta Nro 306 Proveedor Rut: 0154423133 Anillados Y Fotocopias Fin. Pre Grado | 22-04-2015 | 22-04-2015 | pesos | 123.071 | Carrillo Lopez Rodrigo Carlos Andres | | | | 154423133 | | | | |
| 27-04-2015 | 2015051653 | Factura Afecta Nro 307 Proveedor Rut: 0154423133 Anillados Y Fotocopias Fin. Pre Grado | 27-04-2015 | 27-04-2015 | pesos | 123.701 | Carrillo Lopez Rodrigo Carlos Andres | | | | 154423133 | | | | |
| 20-04-2015 | 2015049467 | Factura Afecta Electrónica Nro 8357982 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Pre Grado | 20-04-2015 | 20-04-2015 | pesos | 124.230 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 22-04-2015 | 2015050270 | Factura Afecta Electrónica Nro 3389 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Fondef Idea Dra. Lorena Norambuena (Material De | 22-04-2015 | 22-04-2015 | pesos | 124.355 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
| 30-04-2015 | 2015054437 | Factura Afecta Electrónica Nro 94448 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondef Dra Lorena Norambuena (Material De Labor | 30-04-2015 | 30-04-2015 | pesos | 124.474 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
| 10-04-2015 | 2015046814 | Factura Afecta Nro 735 Proveedor Rut: 004464794k Pintura A 18 Cubiertas Butacas De Salas Reparacion De Muebles | 10-04-2015 | 10-04-2015 | pesos | 124.950 | Jofre Jopia Rene Luis | | | | 004464794k | | | | |
| 30-04-2015 | 2015054504 | Factura Afecta Electrónica Nro 1504273 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Inach Rt_07-13 Dr. Marcelo Baeza (Material De | 30-04-2015 | 30-04-2015 | pesos | 124.979 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 22-04-2015 | 2015050315 | Factura Afecta Electrónica Nro 5625 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez (Material | 22-04-2015 | 22-04-2015 | pesos | 125.311 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
| 27-04-2015 | 2015051894 | Factura Afecta Electrónica Nro 3504 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Fondef Idea Dra. Lorena Norambuena (Material De | 27-04-2015 | 27-04-2015 | pesos | 125.605 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
| 27-04-2015 | 2015051892 | Factura Afecta Electrónica Nro 3557 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Fondef Idea Dra. Lorena Norambuena (Material De | 27-04-2015 | 27-04-2015 | pesos | 125.605 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
| 30-04-2015 | 2015054201 | Factura Afecta Electrónica Nro 94433 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondef Idea Dra. Lorena Norambuena (Material De | 30-04-2015 | 30-04-2015 | pesos | 126.390 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
| 08-04-2015 | 2015046025 | Factura Afecta Electrónica Nro 8332293 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Seguridad Fin. Bienestar | 08-04-2015 | 08-04-2015 | pesos | 126.418 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 07-04-2015 | 2015045646 | Factura Afecta Nro 7727 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Laser Fin. Decanato | 07-04-2015 | 07-04-2015 | pesos | 127.211 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
| 22-04-2015 | 2015050325 | Factura Afecta Electrónica Nro 460 Proveedor Rut: 0762884887 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratori | 22-04-2015 | 22-04-2015 | pesos | 127.580 | Laboratorio Labmed Ltda. | | | | 762884887 | | | | |
| 17-04-2015 | 2015048983 | Factura Afecta Nro 7775 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Laser Fin. Decanato | 17-04-2015 | 17-04-2015 | pesos | 128.377 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
| 22-04-2015 | 2015050304 | Factura Afecta Nro 7807 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Laser Fin. Post Grado | 22-04-2015 | 22-04-2015 | pesos | 128.401 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
| 20-04-2015 | 2015049466 | Factura Afecta Nro 7805 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Laser Fin. Oca | 20-04-2015 | 20-04-2015 | pesos | 128.449 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
| 01-04-2015 | 2015044305 | Factura Afecta Nro 6692 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Cartridge Fin. Pre Grado | 01-04-2015 | 01-04-2015 | pesos | 128.472 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
| 07-04-2015 | 2015045815 | Factura Afecta Nro 7760 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Laser Fin. Oca | 07-04-2015 | 07-04-2015 | pesos | 128.484 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
| 14-04-2015 | 2015047478 | Factura Afecta Nro 80750 Proveedor Rut: 0966910704 Pago Con Proyecto Corfo Dr Guillermo González (Material Lab) | 14-04-2015 | 14-04-2015 | pesos | 128.606 | Mundolab S.A | | | | 966910704 | | | | |
| 28-04-2015 | 2015053238 | Factura Afecta Electrónica Nro 758 Proveedor Rut: 0762700638 Pago Con Proyecto Fondef Idea Dra. Lorena Norambuena (Material De L | 28-04-2015 | 28-04-2015 | pesos | 129.102 | Labimed S.P.A | | | | 762700638 | | | | |
| 27-04-2015 | 2015051896 | Factura Afecta Electrónica Nro 735 Proveedor Rut: 0762700638 Pago Con Proyecto Fondef Idea Dra. Lorena Norambuena (Material De L | 27-04-2015 | 27-04-2015 | pesos | 129.353 | Labimed S.P.A | | | | 762700638 | | | | |
| 22-04-2015 | 2015050269 | Factura Afecta Electrónica Nro 722 Proveedor Rut: 0762700638 Pago Con Proyecto Fondef Idea Dra. Lorena Norambuena (Material De L | 22-04-2015 | 22-04-2015 | pesos | 129.413 | Labimed S.P.A | | | | 762700638 | | | | |
| 24-04-2015 | 2015051352 | Factura Afecta Nro 5977 Proveedor Rut: 0073867886 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratorio) | 24-04-2015 | 24-04-2015 | pesos | 129.448 | Ramirez Barraza Jaime Eduardo | | | | 73867886 | | | | |
| 22-04-2015 | 2015050271 | Factura Afecta Electrónica Nro 5817 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Fondef Idea Dra. Lorena Norambuena (Material De | 22-04-2015 | 22-04-2015 | pesos | 129.472 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
| 23-04-2015 | 2015050835 | Factura Afecta Nro 305 Proveedor Rut: 0154423133 Anillados Y Fotocopias Fin. Pre Grado | 23-04-2015 | 23-04-2015 | pesos | 129.548 | Carrillo Lopez Rodrigo Carlos Andres | | | | 154423133 | | | | |
| 22-04-2015 | 2015050280 | Factura Afecta Electrónica Nro 5667 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Fondef Idea Dra. Lorena Norambuena (Analisis De | 22-04-2015 | 22-04-2015 | pesos | 129.710 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
| 22-04-2015 | 2015050627 | Doc.Pago #15009203 Rut:0000010049 Traspaso De Recursos A Facultad Correspondientes A Movilizacion Proyecto Fondef Dr. Rodrigo V | 22-04-2015 | 22-04-2015 | pesos | 8.400 | Universidad De Chile Facultad De Ciencias | | | | | | | | |
| 15-04-2015 | 2015047877 | Doc.Pago #15008289 Rut:0000010049 Cuentas Por Pagar A Otros Organismos (Christian Wilson) | 15-04-2015 | 15-04-2015 | pesos | 20.000 | Universidad De Chile Facultad De Ciencias | | | | | | | | |
| 15-04-2015 | 2015047881 | Doc.Pago #15008296 Rut:0000010049 Cuentas Por Pagar A Otros (Cartola N°18082) | 15-04-2015 | 15-04-2015 | pesos | 20.000 | Universidad De Chile Facultad De Ciencias | | | | | | | | |
| 28-04-2015 | 2015052966 | Doc.Pago #15009850 Rut:000001026k Reem. Comision Bancaria X Transf. S / Oficio 26/2015 Proyecto Fondef Idea Dra. Lorena Norambu | 28-04-2015 | 28-04-2015 | pesos | 25.632 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 28-04-2015 | 2015052967 | Doc.Pago #15009854 Rut:000001026k Reem. Comision Bancaria Por Transferencia S/Oficio 25/2015 Proyecto Fondef Dra. Lorena Noramb | 28-04-2015 | 28-04-2015 | pesos | 25.632 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 17-04-2015 | 2015048980 | Doc.Pago #15008613 Rut:000001026k Compra De Dolares Fin. Biblioteca | 17-04-2015 | 17-04-2015 | pesos | 48.811 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 06-04-2015 | 2015045123 | Pago Cvi 47237 Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Compra De Nitrogeno) | 06-04-2015 | 06-04-2015 | pesos | 68.000 | U.De Chile Fac. De Cs.Físicas Y Matemáticas | | | | | | | | |
| 10-04-2015 | 2015046746 | Pago Cvi 47242 Con Proyecto Anillo Act 1114 Dr Christian Gonzalez. | 10-04-2015 | 10-04-2015 | pesos | 111.000 | U.De Chile Fac. De Cs.Físicas Y Matemáticas | | | | | | | | |
| 13-04-2015 | 2015047125 | Doc.Pago #15007814 Rut:0000010049 Cuentas Por Pagar A Otros Organismos.- | 13-04-2015 | 13-04-2015 | pesos | 120.000 | Universidad De Chile Facultad De Ciencias | | | | | | | | |
| 07-04-2015 | 2015045779 | Doc.Pago #15007318 Rut:0000010049 Cuentas Por Pagar A Otros Organismos.- | 07-04-2015 | 07-04-2015 | pesos | 135.171 | Universidad De Chile Facultad De Ciencias | | | | | | | | |
| 27-04-2015 | 2015052184 | Pago 10% Honorarios Mes De Abril 2015 Proyecto Fondef Idea Dra. Lorena Norambuena | 27-04-2015 | 27-04-2015 | pesos | 179.630 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 23-04-2015 | 2015050820 | Doc.Pago #15009253 Rut:000001026k Of. 12/2015 Recepcion Us$312,00 Proyecto Fondecyt 1140504 Dr. Victor Cifuentes (Servicios De | 23-04-2015 | 23-04-2015 | pesos | 192.504 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 07-04-2015 | 2015045780 | Doc.Pago #15007329 Rut:0000010197 Cancela Cheque Caducado N° 43742 (17/08/11)U. De Chile D.A.V.A.A.N°Cvi 37963 | 07-04-2015 | 07-04-2015 | pesos | 231.900 | U. De Chile Dir.Administrativa D.A.V.A.A | | | | | | | | |
| 24-04-2015 | 2015051221 | Doc.Pago #15009432 Rut:0609100001 Intereses Reajustes Y Comision Fin. Facultad | 24-04-2015 | 24-04-2015 | pesos | 253.027 | Universidad De Chile | | | | | | | | |
| 16-04-2015 | 2015048495 | Doc.Pago #15008452 Rut:000001026k Of 25/2015 Trans. Us$ 420,00 Con Fondef Dra Lorena Norambuena. | 16-04-2015 | 16-04-2015 | pesos | 260.820 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 06-04-2015 | 2015045105 | Doc.Pago #15007123 Rut:000001026k Compra De Noneda Extranjera Oficio N° 23/15 Cefex Importar Placa Madre.- | 06-04-2015 | 06-04-2015 | pesos | 344.962 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 29-04-2015 | 2015053720 | Contabiliza Compra Interna N° 43564 Facultad De Ciencias Químicas | 29-04-2015 | 29-04-2015 | pesos | 351.614 | Universidad De Chile F. Cs. Químicas | | | | | | | | |
| 15-04-2015 | 2015047879 | Doc.Pago #15008293 Rut:0000010049 Cuentas Por Pagar A Otros Organismos (Cartola N°23012015) | 15-04-2015 | 15-04-2015 | pesos | 354.823 | Universidad De Chile Facultad De Ciencias | | | | | | | | |
| 15-04-2015 | 2015047880 | Doc.Pago #15008295 Rut:0000010049 Cuentas Por Pagar A Otros Organismos (Cartola N° 14012015) | 15-04-2015 | 15-04-2015 | pesos | 354.823 | Universidad De Chile Facultad De Ciencias | | | | | | | | |
| 06-04-2015 | 2015045122 | Pago 10% Honorarios Mes De Marzo 2015 Proyecto Fondef Dr. Lorena Norambuena | 06-04-2015 | 06-04-2015 | pesos | 357.370 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 06-04-2015 | 2015045121 | Pago 10% Honorarios Mes De Marzo 2015 Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez. | 06-04-2015 | 06-04-2015 | pesos | 400.927 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 23-04-2015 | 2015050894 | Doc.Pago #15009280 Rut:000001026k Of. 01/2015 Recepcion De � 630,00 Equiv. A Us$ 870,78 Proyecto Fondecyt 1130333 Dr. Marcelo B | 23-04-2015 | 23-04-2015 | pesos | 459.276 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 16-04-2015 | 2015048383 | Doc.Pago #15008453 Rut:000001026k Of 26/2015 Trans. Us$ 880,00 Con Proy. Fondef Dra Lorena Norambuena. | 16-04-2015 | 16-04-2015 | pesos | 546.480 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 06-04-2015 | 2015045134 | Doc.Pago #15007147 Rut:000001026k Arancel A Cargo De Becas Facultad De Ciencias Res/017/2015 (Esteban Bustos) | 06-04-2015 | 06-04-2015 | pesos | 594.360 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 10-04-2015 | 2015046743 | Pago Cvi 49122 Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende. | 10-04-2015 | 10-04-2015 | pesos | 745.128 | Universidad De Chile Facultad De Ciencias | | | | | | | | |
| 06-04-2015 | 2015045128 | Pago 10% Honorarios Mes De Marzo 2015 Proyectos Generales. | 06-04-2015 | 06-04-2015 | pesos | 766.950 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 29-04-2015 | 2015053719 | Contabiliza Compra Intewrna N° 35834 Facultad De Derecho | 29-04-2015 | 29-04-2015 | pesos | 800.000 | U. De Chile, Facultad De Derecho | | | | | | | | |
| 29-04-2015 | 2015053630 | Doc.Pago #15010006 Rut:000001026k Trqansf. Bancaria U$ 1.325 T/C 621 Of/31 Fin. Peei 2014 Quimica | 29-04-2015 | 29-04-2015 | pesos | 822.825 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 21-04-2015 | 2015049885 | Doc.Pago #15008885 Rut:000001026k Transferencia Bancaria Dolares 1.350 T/C 621 | 21-04-2015 | 21-04-2015 | pesos | 838.350 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 28-04-2015 | 2015052844 | Doc.Pago #15009847 Rut:000001026k Cancela Derechos De Matricula De Acuerdo A Detalle Adjunto | 28-04-2015 | 28-04-2015 | pesos | 855.400 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 15-04-2015 | 2015047874 | Doc.Pago #15008287 Rut:0000010049 Cuentas Por Pagar A Otros Organismos (Vladimir Huber)Biologia Del Conocer.- | 15-04-2015 | 15-04-2015 | pesos | 900.000 | Universidad De Chile Facultad De Ciencias | | | | | | | | |
| 15-04-2015 | 2015047878 | Doc.Pago #15008291 Rut:0000010049 Cuentas Por Pagar A Otros Organismos (Segun Cartola N° 2801201) | 15-04-2015 | 15-04-2015 | pesos | 941.519 | Universidad De Chile Facultad De Ciencias | | | | | | | | |
| 16-04-2015 | 2015048508 | Doc.Pago #15008430 Rut:0000010049 Traspaso De Recursos Overhead Proyecto Inach Dr Marcelo Baeza Ano 2. | 16-04-2015 | 16-04-2015 | pesos | 1.101.839 | Universidad De Chile Facultad De Ciencias | | | | | | | | |
| 16-04-2015 | 2015048469 | Doc.Pago #15008448 Rut:0000010049 Traspaso Por Overhead Proyecto Inach Dr Carlos Areche. | 16-04-2015 | 16-04-2015 | pesos | 1.160.000 | Universidad De Chile Facultad De Ciencias | | | | | | | | |
| 28-04-2015 | 2015052731 | Compra Interna N° 49716 Facultad De Ciencias Sociales | 28-04-2015 | 28-04-2015 | pesos | 1.225.200 | Universidad De Chile Fac. De Cs. Sociales | | | | | | | | |
| 10-04-2015 | 2015046776 | Doc.Pago #15007738 Rut:0000010049 Cuentas Por Pagar A Otros Organismos.- | 10-04-2015 | 10-04-2015 | pesos | 1.331.711 | Universidad De Chile Facultad De Ciencias | | | | | | | | |
| 15-04-2015 | 2015047873 | Doc.Pago #15008286 Rut:0000010049 Cuentas Por Pagar A Otros Organismos (Bernardo Solar) | 15-04-2015 | 15-04-2015 | pesos | 1.500.000 | Universidad De Chile Facultad De Ciencias | | | | | | | | |
| 06-04-2015 | 2015045111 | Cancela Impuesto Retenciones Mes De Marzo 2015 | 06-04-2015 | 06-04-2015 | pesos | 1.711.228 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 24-04-2015 | 2015051104 | Doc.Pago #15009414 Rut:000001026k Of. 03/2015 Recepcion � 3.490,00 Equiv. A Us$3.974,07 Proyecto Fondecyt 1130333 Dr. Marcelo | 24-04-2015 | 24-04-2015 | pesos | 2.461.497 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 15-04-2015 | 2015047871 | Doc.Pago #15008283 Rut:0000010049 Cuentas Por Pagar A Otros Organismos | 15-04-2015 | 15-04-2015 | pesos | 2.500.000 | Universidad De Chile Facultad De Ciencias | | | | | | | | |
| 15-04-2015 | 2015047872 | Doc.Pago #15008284 Rut:0000010049 Cuentas Por Pagar A Otros Organismos (Segun Cartola N°2701201) | 15-04-2015 | 15-04-2015 | pesos | 2.500.000 | Universidad De Chile Facultad De Ciencias | | | | | | | | |
| 30-04-2015 | 2015054329 | Pago 10% Honorarios Mes De Abril 2015 Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende | 30-04-2015 | 30-04-2015 | pesos | 3.022.200 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 08-04-2015 | 2015046012 | Contabiliza Cvi 46470 Del Inta Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende. | 08-04-2015 | 08-04-2015 | pesos | 3.600.000 | Universidad De Chile Inta | | | | | | | | |
| 24-04-2015 | 2015051177 | Aporte Fondo General Darfi Nro. 20144234-2 , Devengo De Descuentos | 24-04-2015 | 24-04-2015 | pesos | 3.876.298 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 01-04-2015 | 2015044407 | Pago Cvi 46442 Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Pago Beca Magister De Marzo A Diciembre) | 01-04-2015 | 01-04-2015 | pesos | 4.000.000 | Universidad De Chile Inta | | | | | | | | |
| 14-04-2015 | 2015047486 | Doc.Pago #15008036 Rut:0000010111 Cuentas Por Pagar A Otros Organismos (Fac.De Cs Veterinarias U. De Chile) | 14-04-2015 | 14-04-2015 | pesos | 4.664.839 | Universidad De Chile Fac.Cs. Veterinarias | | | | | | | | |
| 06-04-2015 | 2015045124 | Pago 10% Honorarios Mes De Marzo De 2015, Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende | 06-04-2015 | 06-04-2015 | pesos | 4.837.100 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 15-04-2015 | 2015047875 | Doc.Pago #15008288 Rut:0000010049 Cuentas Por Pagar A Otros Organismos Segun Cartola N°13022015 | 15-04-2015 | 15-04-2015 | pesos | 5.500.000 | Universidad De Chile Facultad De Ciencias | | | | | | | | |
| 15-04-2015 | 2015047838 | Doc.Pago #15008281 Rut:000001026k Productividad Mes De Abril 2014 | 15-04-2015 | 15-04-2015 | pesos | 17.755.904 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 06-04-2015 | 2015045125 | Doc.Pago #15007140 Rut:0000010049 Traspaso De Recurso Facultad De Ciencias | 06-04-2015 | 06-04-2015 | pesos | 18.040.000 | Universidad De Chile Facultad De Ciencias | | | | | | | | |
| 16-04-2015 | 2015048662 | Pago Cvi 49125 Overhead 2015 Proyecto Fondap Cgr 15090007 Dr Miguel Allende. | 16-04-2015 | 16-04-2015 | pesos | 19.240.473 | Universidad De Chile Facultad De Ciencias | | | | | | | | |